問題已解決
老師,12月申報期剛結(jié)束,發(fā)現(xiàn)成本入錯了,需要調(diào)整分錄,這個更正申報有風險嗎
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您好, 你要看下前面的報表還能更正不,一般更正沒事
01/16 14:29
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01/16 17:10
老師,前任會計改完錯的憑證,申報表沒有更正,這個怎么弄,我不改可以嗎
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01/16 18:49
這個報表也要更正下,要不然賬和表對不上了
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01/16 18:51
老師,是不是當月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅余額借方的時候,貸方就是轉(zhuǎn)出多交增值稅,我看前任會計賬里有轉(zhuǎn)出多交增值稅,我沒用過這個科目,我一般都是用轉(zhuǎn)出未交,所以不知道這個轉(zhuǎn)出多交是什么意思,一般什情況下用這個科目
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01/16 18:52
這個是前面多交了這個增值稅
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01/16 20:58
怎么會多交呢,除了當月預(yù)交的情況,其他應(yīng)該不會多交吧,是不是一些需要預(yù)交增值稅的企業(yè)才會出現(xiàn)這個科目,其他企業(yè)基本不會用到這個科目呢
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01/16 21:02
用于將當月多交的增值稅從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目
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01/16 21:02
那就得問前面那個會計了
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01/16 21:13
老師,我的意思是轉(zhuǎn)出多交增值稅,是不是只有預(yù)交了增值稅,然后實際繳納的時候發(fā)現(xiàn)預(yù)交多了,才會出現(xiàn)轉(zhuǎn)出多交,還有那些情況會出現(xiàn)轉(zhuǎn)出多交
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01/16 21:15
還有實際交稅多交了,也會這樣做
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