問題已解決
老師我這邊是苗木專業(yè)合作社,也是一般納稅人,然后今年一月份沒發(fā)生業(yè)務(wù),然后需要報(bào)一月份的稅,老板說往里放點(diǎn)費(fèi)用,然后再報(bào)稅,老師那我應(yīng)該怎么辦呀
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你好,做費(fèi)用的賬,主要影響到利潤表資產(chǎn)負(fù)債表,不影響增值稅
01/16 21:59
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01/16 22:14
老師賬務(wù)處理怎么做呢
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01/16 22:15
那我應(yīng)該做什么費(fèi)用賬呢
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波德老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/16 22:15
借管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用貸銀行存款等
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01/16 22:25
老師,我想問一下,就是我們沒實(shí)際發(fā)生什么費(fèi)用,那我老板一直往里頭放點(diǎn)費(fèi)用,那我應(yīng)該放啥費(fèi)用啊?你或者是那要是銷售費(fèi)用也好,管理費(fèi)用也好,那發(fā)工資應(yīng)該明細(xì)應(yīng)該咋說呀?那不也得有原始憑證嗎?
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波德老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/16 22:28
是的,需要根據(jù)原始憑證做相應(yīng)的費(fèi)用
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