問題已解決

老師,我的增值稅收入與財報收入有差異2000多元,實在找不出來是哪里不對,我賬務(wù)上的收入與應(yīng)收臺賬都對上的,報無票收入后可能差異2000多元,我調(diào)賬要怎么處理呢,我們是一般納稅人

84785036| 提問時間:01/17 07:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
按月核對 看下有沒有銷售固定資產(chǎn)的
01/17 07:22
84785036
01/17 07:25
我每月都核對了的,沒有銷售固定資產(chǎn),只是把固定資產(chǎn)的成本有轉(zhuǎn)一部分進項稅額,前期我們是小規(guī)模,開業(yè)第二個月升為一般納稅人,在沒有取得收入的情況下轉(zhuǎn)出進項稅額抵扣銷項稅額
84785036
01/17 07:26
老師,如果實在找不出來,我要怎么調(diào)賬呢
郭老師
01/17 07:28
每個月的都一樣嗎 截圖每個月的看下 利潤表和增值稅申報表 你所得稅和利潤表一樣嗎
84785036
01/17 07:32
我們是2024年8月才成立的,我們從10月才有申報收入,也是10月升為一般納稅人的,11月有報無票收入,我對了一下10月11月申報的增值稅收入比實際賬上收入少報了1300多元,這個月還沒有報無票收入,按我們賬上確認(rèn)收入后報的話有差異900多,我一直找都沒有找出來,每一筆我都跟賬上的核對了,沒有差錯
郭老師
01/17 07:42
你賬上做了收入 得申報增值稅 這個就是原因 你看什么原因不填寫增值稅
84785036
01/17 07:55
我今天去問哈報稅的那個菇?jīng)觯粫缘檬遣皇俏覀兇_認(rèn)收入時沒有價稅分離還是什么原因,但是銷項又是對上的
郭老師
01/17 07:55
銷售額不一樣,但是稅額又是一樣的?
郭老師
01/17 07:56
這個收入只要不是免稅的或是零稅率的,都需要加稅分開來做。
84785036
01/17 07:59
銷售額是一致的,我把12月的和11月的有票無票收入都對了,只有2000多元找不出原因,她報11月收入的時候就比賬上的少了1000多元,我今天在去把11月之前的收入對一下
郭老師
01/17 08:01
可以的 在去核對下
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