問題已解決
因?yàn)楸灸昀麧欉^高,計提股東分紅管用嗎,要納稅調(diào)增嗎?
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您好,不管用,達(dá)到不目的,因?yàn)榉旨t是交過所得稅以后的金額
倒不涉及到調(diào)增,就是要交完稅才能分紅
01/18 22:45
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01/18 22:53
那可以計提哪些費(fèi)用?
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01/18 22:54
如果計提了分紅 我們報表提交的時候 稅務(wù)會叫我們調(diào)增是不?
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01/18 22:54
因?yàn)槲覀冇杏嬏岬脑?利潤總額也會變少
琦禎異寶 
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01/18 22:55
您好,實(shí)際發(fā)生的,沒有來發(fā)票都可以計提
2.不會調(diào)增,要交20%個稅
3.是的,計提?成本費(fèi)用,利潤變少,但是這些發(fā)票要在年度匯繳前來了,才能稅前扣除的
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01/18 22:58
那我們做賬是怎么做呢?計提時候的分錄,還有發(fā)票到了的分錄,。 股東交個稅,那也可以讓我們的利潤總額減少然后少繳企業(yè)所得稅嗎?
琦禎異寶 
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01/18 23:00
您好,股東的分紅都是稅后的,個稅就更談不上扣除的,這是個人的稅
月末統(tǒng)計供應(yīng)商未開票的 ?借:庫存商品 ?貸:應(yīng)付-暫估
銷售成本根據(jù)銷售單來確 ?借:主營業(yè)務(wù)成本 ?貸:庫存商品
下月初把暫估全部沖回 ? 借:庫存商品、(負(fù)) ?貸:應(yīng)付-暫估(負(fù))
來多少發(fā)票入賬多少 ? 借:庫存 ? 進(jìn)項(xiàng) ?貸:應(yīng)付
本月又是 統(tǒng)計供應(yīng)商未開票的 ?借:庫存商品 ?貸:應(yīng)付-暫估 ?
就是這樣滾動,我們的賬是稅務(wù)查過,審計公司審過的,沒有稅務(wù)風(fēng)險
收入也是這樣的處理,截止月末暫估未開票收入,下月全部沖回,開票單獨(dú)做,下月又是截止月末暫估未開票收入,每月滾動。
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01/18 23:03
老板說我們利潤太高 怕交企業(yè)所得稅。然后去計提股東分紅
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01/18 23:03
那給員工的年終獎呢?
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01/18 23:03
或者股東的年終獎
琦禎異寶 
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01/18 23:05
您好,1.行?不能的,分紅是稅后的,老板不懂
2.年終獎申報個稅,并在年度匯繳前實(shí)際發(fā)放,是可以稅前扣除的
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01/18 23:09
員工的和股東和法人的的都可以稅前扣除對不,。能計提多少? 分錄是什么? 應(yīng)納稅額就是 利潤乘5%嗎?
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01/18 23:10
差旅費(fèi)火車票,動車票,有比例扣除嗎?
琦禎異寶 
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01/18 23:17
您好,獎金都可以的哦,差旅費(fèi)沒有比例,
工資獎金分錄
一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。)
1、計提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù))
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2、計提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-社保和公積金
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(單位)
二、發(fā)放工資時
1、發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款-社保(個人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
銀行存款
2、上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款-社保(個人部分)
貸:銀行存款
3、上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
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01/18 23:22
五年之內(nèi) 企業(yè)之前利潤總額虧多少是不是也可以扣除
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01/18 23:23
應(yīng)納稅額是不是利潤??5%
琦禎異寶 
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01/18 23:26
您好,1.是的,5年內(nèi)的虧損可?以彌補(bǔ)的
2.是的,利潤總額*5%
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01/18 23:30
那是不是就是利潤表上的利潤總額減去他之前5個年度內(nèi)的利潤總額? 是利潤總額嗎?
琦禎異寶 
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01/18 23:31
您好,不是,正的利潤總額減前5年度內(nèi)累計虧損,是應(yīng)納稅所得額。
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01/18 23:36
5年內(nèi)累計虧損去哪里看?
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01/18 23:37
倒出來五年的利潤表嗎。 然后?上面虧的利潤總額
琦禎異寶 
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01/18 23:38
您好,年度匯繳時有一個表? A106000表?企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里的有
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