問(wèn)題已解決

老師好,請(qǐng)問(wèn)建筑預(yù)交增值稅時(shí),抵扣款處應(yīng)該填進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額還是?謝謝。

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:01/20 10:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,預(yù)交的時(shí)候,不抵扣 按不含稅收入乘以2%
01/20 10:15
84784947
01/20 10:19
預(yù)交2%時(shí),抵扣金額處填什么?
宋生老師
01/20 10:20
你好,這個(gè)抵扣金額不需要填。
84784947
01/20 10:23
這個(gè)抵扣金額處是應(yīng)該填分包出去的金額對(duì)嘛?如果有金額這個(gè)地方怎么算呢?謝謝
宋生老師
01/20 10:25
你好,如果有分包出去的話,是要填分包的金額。是填入扣除金額
84784947
01/20 10:29
有分包金額這個(gè)稅是(開(kāi)票金額不含稅減去分包金額(含稅)×2%對(duì)嘛
宋生老師
01/20 10:31
你好,是的,就是這樣了。
84784947
01/20 10:45
我怎么算不對(duì)呢?如果這個(gè)地方填錯(cuò)會(huì)有影響嘛?
宋生老師
01/20 10:57
你好,你把你的申報(bào)表發(fā)來(lái),看一下你具體說(shuō)的是哪里?
84784947
01/20 15:23
請(qǐng)問(wèn)如果預(yù)交增值稅時(shí)抵扣款地方填錯(cuò)數(shù)了能改正嘛?
宋生老師
01/20 16:28
您好,可以的,可以改正了
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