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你好,醫(yī)院收到購買的藥品但是發(fā)票沒來,怎么做分錄,后來發(fā)票來了,款也沒付的時候怎么做分錄呢

84785008| 提問時間:01/20 11:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,借庫存商品-暫估,貸應付賬款 然后收到發(fā)票的時候做紅字憑證沖減暫估的,然后再按照發(fā)票重新做。
01/20 11:21
84785008
01/20 11:23
我們收到藥品的時候藥房就入庫了,有入庫單和差價
84785008
01/20 11:23
我如果這個月不入庫,和庫房對不上呀
宋生老師
01/20 11:24
你好,你也可以按上面的操作。因為是要沖紅的。
84785008
01/20 11:25
我是沒收到發(fā)票的時候借庫存—暫估,代差價代應付賬款。然后發(fā)票來了呢
宋生老師
01/20 11:25
你好,沖減上面暫估的,然后按實際做
84785008
01/20 11:25
發(fā)票來了紅沖。我再做個什么分錄呢
84785008
01/20 11:26
那就是按那個入庫單再錄一遍?
宋生老師
01/20 11:27
你好,購入商品時: 借:庫存商品(售價) 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/應付賬款等(進價) 商品進銷差價(售價與進價之差)
84785008
01/20 11:27
之前兩個月做的暫估,但是發(fā)票這個月才來,我這個入庫單還是按之前的做一遍嗎
宋生老師
01/20 11:28
入庫你可以重新做,如果你是按商貿(mào)類的,就是上面這個有商品進銷差價的分錄
84785008
01/20 13:03
如果發(fā)票來了呢,分錄也幫忙寫一下唄
宋生老師
01/20 13:22
你好,就是上面的了。你先暫估做第一個,然后紅沖了,按第二次給你的有差價的分分錄做
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