問(wèn)題已解決

郭老師,我們開(kāi)的是房租收入,報(bào)增值稅是要分開(kāi)填嗎,是填增值稅銷售額,還是填其他發(fā)票銷售額

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:01/20 14:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,小規(guī)模的嗎?小規(guī)模的話是在季度30萬(wàn)以內(nèi)第10行 超過(guò)的話,就在第第4行和第5行。
01/20 14:49
84785037
01/20 14:52
一般納稅人,我們是做模具制造的,廠房租給別人, 我們進(jìn)項(xiàng)是都可以抵嗎,包括這個(gè)房租收入也能抵嗎
郭老師
01/20 14:54
你好,表一 9%一般計(jì)稅服務(wù)里面填寫 主表只填寫第一行就可以。假設(shè)是一般計(jì)稅的。
84785037
01/20 14:56
好的,開(kāi)具其他發(fā)票,是代表開(kāi)發(fā)是普票嗎 進(jìn)項(xiàng)呢,可以抵這樣個(gè)房租收入嗎
郭老師
01/20 14:56
對(duì)的是的,專票可以抵扣
84785037
01/20 14:58
不管是銷售貨物,還是出租廠房,都可以嗎
郭老師
01/20 14:59
對(duì)的,是的,只要是一般計(jì)稅的,你有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣。
郭老師
01/20 14:59
不管你開(kāi)出去的是專票還是普通發(fā)票。
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