問題已解決
如果員工用自己的車去談業(yè)務,每個月拿發(fā)票回來實報實銷。如果開的是增值稅的專用發(fā)票,公司可以用來抵扣進項稅額嗎?
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你好,同學,開具的發(fā)票是公司名頭,專票可以抵扣。
01/20 21:06
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01/21 11:37
稅局說要簽個租賃協(xié)議,把員工的車租給公司,才可以抵扣車輛維修款的進項稅
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01/21 13:23
是的,這個需要按照稅務局的要求簽訂租車協(xié)議,明確哪些費用由公司承擔。
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01/21 13:45
如果沒簽這個租賃協(xié)議,專票的進項稅是不能抵扣的吧
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小敏敏老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/21 14:19
是這樣的同學,理解的沒有問題。
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01/21 14:27
如果沒有簽租賃協(xié)議,老板自己個人名字的車維修費,可以抵扣進項稅嗎?老師
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01/21 14:44
這個是不可以抵扣的
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01/21 14:58
啊,那我怎么入費用?入管理費用可以嗎?
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小敏敏老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/21 15:07
可以入管理費用,只是不能抵扣。
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01/21 15:24
如果已經(jīng)抵扣了呢?
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01/21 15:52
進項轉(zhuǎn)出就可以,借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
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