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借:銀行存款100萬 貸:其他流動負(fù)債/與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助100萬 現(xiàn)在要預(yù)付工程款 借:預(yù)付50萬 貸:銀行存款50萬 這樣做分錄對嗎?還要不要做其他分錄

84785022| 提問時間:01/21 10:47
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,你這個是什么業(yè)務(wù)
01/21 10:49
84785022
01/21 10:51
前面是收到補助,下面是要預(yù)付工程款
東老師
01/21 10:52
你說的具體是什么補助
84785022
01/21 11:10
政府補助
東老師
01/21 11:13
你上面這么做賬就沒問題
84785022
01/21 11:17
其他流動負(fù)債這個科目啥時候核銷
東老師
01/21 11:17
就是形成工程以后沖減工程成本就成
84785022
01/21 11:19
應(yīng)該咋做會計分錄
東老師
01/21 11:21
比如說行成了固定資產(chǎn),借其他流動負(fù)債 貸固定資產(chǎn)
84785022
01/21 11:26
這樣做,固定資產(chǎn)不就減少了嗎?
東老師
01/21 11:27
本身就是減少了,因為你們收到了補助
84785022
01/21 11:31
借:在建工程100萬 貸:預(yù)付賬款100萬 等驗收合格就是借:固定資產(chǎn)100萬 貸:在建工程100萬 借:其他流動負(fù)債100萬 貸:固定資產(chǎn)100萬 是這樣的對吧
東老師
01/21 11:32
對,沒錯的,就是這么做的
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