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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好,想請教一下,我們公司A股東跟公司簽訂了一個(gè)50萬的墊資合同,請問這個(gè)怎么掛分錄? 2、目前已經(jīng)收到A股東的45萬,還有5萬沒有收到,A股東說要她支出了費(fèi)用用票來抵這5萬,可以嗎? 3、這45萬票已經(jīng)收到,都是費(fèi)用票,業(yè)務(wù)招待和差旅費(fèi)用,還有用于發(fā)放工資還有繳納社保,全部計(jì)入開辦費(fèi)還是管理費(fèi)用?
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同學(xué)你好,1,一般情況下,根據(jù)墊資的發(fā)票來掛分錄,借,固定資產(chǎn),管理費(fèi)用,庫存商品等科目,貸,其他應(yīng)付款。2,可以的。3,記入管理費(fèi)用。
01/23 01:43
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01/23 01:58
那如果這5萬的缺口,沒有發(fā)票呢,也沒有打款進(jìn)來,我需要做賬務(wù)處理不?
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王雁鳴老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/23 05:37
同學(xué)你好,如果沒有發(fā)票,其他股東同意的話,就需要做賬處理的。否則,不需要處理。
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