問題已解決

我12月開了一個項目的票,已預繳,1月把票紅沖了,在12月的基礎上又新加了部分金額,新開了一張發(fā)票,新開這部分預繳稅款時怎么預繳呢

84784997| 提問時間:01/23 08:40
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好你申報1月的時候預交的才可以抵減
01/23 08:41
84784997
01/23 08:46
你沒懂我的意思
暖暖老師
01/23 08:47
明白了,你需要再單獨預交后來多開票的這部分
84784997
01/23 08:47
我的意思是我1月新開的票,怎么預繳增值稅
84784997
01/23 08:49
那預繳申報表我直接按差額金額填嘛,我的顧慮是就跟開票金額不一致了
暖暖老師
01/23 08:49
你需要回去把原來的預交沖了,再按照新的金額開票預交
84784997
01/23 08:51
怎么沖原來預繳的呢
暖暖老師
01/23 08:52
你申報的金額更正申報預交
84784997
01/23 08:52
稅局清算的時候不是按整個項目的核算嗎,為啥要沖原來預繳的
84784997
01/23 08:53
那不就涉及退稅了
暖暖老師
01/23 08:57
要不然你就把這部分單獨再預交
84784997
01/23 09:02
到底怎樣是正規(guī)的操作,麻煩確認下
暖暖老師
01/23 09:39
你在系統(tǒng)里就新增部分單獨再預交
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