問題已解決
老師您好!福利費可以這樣做帳嗎?實付費用5500 計提:借:管理費用-福利費5000;貸:應付職工薪酬-福利費5000。 付款時:借:應付職工薪酬-福利費5000,其他應收款500;貸:銀行存款5500
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速問速答您好,您的其他應收款是什么情況
01/23 11:15
84785041
01/23 11:16
500要在工資中扣回。
東老師
01/23 11:16
哦,那可以這么做賬的
84785041
01/23 11:17
有更簡單的方法嗎?
東老師
01/23 11:17
你這么做就也算是比較簡單的了
84785041
01/23 11:18
好的,謝謝老師
東老師
01/23 11:18
沒事,幫忙給個五星好評,多謝
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