問題已解決

老師你好我司2024年12月做了一筆付租金,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-商業(yè)經(jīng)營(yíng)成本-租金40W,貸:銀行存款40W。因?yàn)楫?dāng)時(shí)根據(jù)收據(jù)全額入了成本,結(jié)果2025年1月對(duì)方開具了專票我司是一般納稅人需要專票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,不含稅是380952.4,稅額是19047.6,,因?yàn)樯显乱呀?jīng)付款通過以前年度損益調(diào)整我無法做平,,我是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-商業(yè)經(jīng)營(yíng)成本-租金40W,貸:以前年度損益調(diào)整40W,借:以前年度損益調(diào)整380952.4,應(yīng)交稅費(fèi)-19047.6,發(fā)現(xiàn)無法通過以前年度損益調(diào)整調(diào)平,麻煩老師寫下分錄謝謝!

84784973| 提問時(shí)間:01/24 16:02
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,你的分錄是對(duì)的 你可以不用沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,直接做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? 19047.6 貸:以前年度損益調(diào)整? 19047.6 借:以前年度損益調(diào)整? 19047.6 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 19047.6
01/24 16:06
apple老師
01/24 16:08
因?yàn)槟愕某杀径嘤?jì)提了 19047.6 這個(gè)金額,因此,只要做一筆分錄就行 另外,以前年度損益調(diào)整,就是相當(dāng)于 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,? 所以,不能沖這個(gè)科目
84784973
01/24 16:13
如果沒沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本會(huì)不會(huì)虛增成本,因?yàn)槲抑叭~付款40W入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是后面2025年01月才收到專票,直接調(diào)整稅額就可以了嘛,那好像是我想多了,,因?yàn)橹叭绻锤犊畹馁M(fèi)用全額進(jìn)了成本比如設(shè)計(jì)費(fèi)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-設(shè)計(jì)費(fèi)8000,貸應(yīng)付賬款8000,跨年收到專票我是借:應(yīng)付賬款8000,貸以前年度損益調(diào)整8000,借:以前年度損益調(diào)整8096.04,應(yīng)交稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額80.96,貸應(yīng)付賬款8000。再做一筆借:以前年度損益調(diào)整80.96,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 80.96,,之前我是這樣做的請(qǐng)問有錯(cuò)嗎
84784973
01/24 16:18
如果我像之前有兩筆業(yè)務(wù)已經(jīng)沖了 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,,那我應(yīng)該如何更正賬務(wù)呢,煩請(qǐng)指教?。ㄒ郧澳甓葥p益調(diào)整,就是相當(dāng)于 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 所以,不能沖這個(gè)科目)
apple老師
01/24 16:18
首先是,只要5/31號(hào)前發(fā)票來了,就能全額抵扣,所以,不存在虛增成本 其次,你的舉例是對(duì)的。分錄處理是正確的, 你的分錄比較全面,相當(dāng)于先紅沖,后再做正確的,然后,差額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn) 我上面的分錄是,簡(jiǎn)易做法, 多做了多少成本,直接調(diào)整 兩種方法都可以,結(jié)果是一樣的
apple老師
01/24 16:21
就用上面的租金舉例說明 借:應(yīng)付暫估? ?400000 貸:以前年度損益調(diào)整? 400000 借:以前年度損益調(diào)整 380952.4 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? 19047.6 貸:應(yīng)付暫估? 400000 借:以前年度損益調(diào)整? 19047.6 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 19047.6
84784973
01/24 16:24
那就好,我上面那個(gè)方法呢就需要未付款有應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款作為貸方就可以做平,但是一旦已付款的跨年回專票還是老師你的方法簡(jiǎn)潔一步到位,我差點(diǎn)以為我那個(gè)設(shè)計(jì)費(fèi)分錄處理錯(cuò)誤了,我對(duì)這句話理解有誤了應(yīng)該,以前年度損益調(diào)整,就是相當(dāng)于 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 所以,不能沖這個(gè)科目,你說的不能沖這個(gè)科目,我直接借:應(yīng)付賬款8000,貸以前年度損益調(diào)整8000,,我理解就是我沖了虛驚一場(chǎng),那之后已付款的我就使用老師你這個(gè)方法調(diào)整,謝謝你啊十分感謝
apple老師
01/24 16:27
不用客氣,同學(xué), 老師應(yīng)該的, 感謝你太善解人意了,以后,我解答時(shí),也注意自己的措辭, 也謝謝你的信任, 祝您生活愉快,?
84784973
01/24 16:29
好呢,老師你很棒呢,謝謝你,那我選用你的這個(gè)方法,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 19047.6 貸:以前年度損益調(diào)整 19047.6 借:以前年度損益調(diào)整 19047.6 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 19047.6 因?yàn)?024年12月已經(jīng)付款,沒有應(yīng)付暫估了,感謝老師有學(xué)習(xí)了一個(gè)知識(shí)點(diǎn),必須給你好評(píng)!
apple老師
01/24 16:32
謝謝同學(xué),我們一起相學(xué)相長(zhǎng),一起進(jìn)步
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