問題已解決
老師,跨年發(fā)生了銷售退回的賬要怎么做?直接原憑證沖銷可以嗎?還是貸方要變成以前年度損益調(diào)整呢?以前成本相應(yīng)要沖銷的話,又要怎么操作?
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速問速答你好,如果發(fā)生了跨年銷售退回直接在當(dāng)期做沖紅的分錄;不需要調(diào)整以前年度損益調(diào)整科目
01/25 22:59
84785001
01/25 23:05
在銷售退回的當(dāng)期做沖紅嗎?這個不是也涉及到了損益科目嗎?為什么這種情況又不用考慮以前年度損益調(diào)整呢?什么情況下要考慮用到這個科目呢?
王琳老師
01/25 23:07
銷售退回是你在當(dāng)期收到的,在當(dāng)期開具的紅字發(fā)票,如果你在12月份就收到貨要退回,但是沒有開發(fā)票,這種情況下按照權(quán)責(zé)發(fā)生制應(yīng)該歸屬于上一年度,會用到以前年度損益調(diào)整
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