問題已解決

老師,多計提的稅金怎么沖

84785002| 提問時間:01/31 14:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,同學,當年多計提的稅金可以按照原分錄紅沖。
01/31 14:52
84785002
01/31 14:57
借應交未交增值稅,貸應交稅費,應交增值稅, 是嗎?
84785002
01/31 15:03
我做的是內(nèi)賬,平時不計提
84785002
01/31 15:06
老師能回復一下嗎
小敏敏老師
01/31 15:08
增值稅多計提,是收入多確認了吧?
84785002
01/31 15:11
應該是吧,
84785002
01/31 15:12
我剛接手兩個月,就想把余額調(diào)平就可以了。以后我也不計提增值稅了
84785002
01/31 15:13
有一個生活服務費,怎么做分錄,已經(jīng)繳納了
小敏敏老師
01/31 15:17
如果是多確認了收入,把多確認部分對應的分錄紅沖就可以。把這部分對應的銷項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)也一并紅沖。
小敏敏老師
01/31 15:19
生活服務費內(nèi)容是什么?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~