問題已解決

預(yù)收賬款,期末也需要調(diào)匯是嗎?預(yù)收2萬美金,銀行存款和預(yù)收賬款都需要期末調(diào)匯? 如果當(dāng)月這筆預(yù)收賬款辦理結(jié)匯了,銀行存款不用調(diào)匯,預(yù)收賬款依然需要調(diào)匯,對嗎

84784956| 提問時間:01/31 20:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王琳老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,預(yù)收賬款按照交易發(fā)生日的即期匯率折算,不需要進(jìn)行期末調(diào)匯
01/31 20:18
84784956
01/31 20:21
等我開出口發(fā)票確認(rèn)5萬收入之后,直接沖平這筆2萬預(yù)收,剩下3萬掛應(yīng)收,然后月底3萬應(yīng)收調(diào)匯
84784956
01/31 20:22
這個預(yù)收我看也有很多老師說期末調(diào)匯,我就挺蒙的
84784956
01/31 20:24
老師能看見我發(fā)的圖片嗎
王琳老師
01/31 20:31
根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則第19號外幣折算,預(yù)收賬款屬于非貨幣性項目,應(yīng)按照交易發(fā)生日的即期匯率折算,期末無需根據(jù)匯率變動進(jìn)行調(diào)整,在實際工作中,如果收到的預(yù)收賬款和確認(rèn)收入不在同一個月,可能會造成匯兌差異,這時可以期末對預(yù)收賬款期末調(diào)整
王琳老師
01/31 20:35
如果用應(yīng)收賬款是需要期末調(diào)匯的
84784956
01/31 20:36
我這是不在同一個月,12月預(yù)收,1月才開出口發(fā)票確認(rèn)收入,那我需要調(diào)一下這個預(yù)收,因為1月確認(rèn)收入按照1月2日的匯率確認(rèn)收入,那我這筆預(yù)收也應(yīng)該按1月2日匯率調(diào)一下?是這個意思嗎
王琳老師
01/31 20:39
可以的,匯兌差異計入財務(wù)費用
84784956
01/31 20:40
老師您平時是什么習(xí)慣記賬,是記預(yù)收賬款,還是直接計入應(yīng)收賬款貸方
王琳老師
01/31 20:42
可以直接計入應(yīng)收賬款貸方,期末直接調(diào)匯,這樣省事一些
84784956
01/31 20:44
那我這筆是12月預(yù)收,要是直接計應(yīng)收貸方,12月就這一筆,應(yīng)收負(fù)數(shù),因為1月才確認(rèn)收入掛應(yīng)收借方,那我12月應(yīng)收負(fù)數(shù),也不用調(diào)匯
王琳老師
01/31 20:49
是的,如果就這一筆,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)需要調(diào)表重分類
84784956
01/31 20:50
重分類還是得掛到預(yù)收賬款,但是不用調(diào)匯,是這意思不
84784956
01/31 20:51
老師調(diào)匯這個事情 重要嗎,稅務(wù)局會重點關(guān)注這個嗎
王琳老師
01/31 20:54
是的,這個沒關(guān)系的,一般不會的,稅務(wù)局即使關(guān)注到,你是按照會計準(zhǔn)則記入的,符合會計準(zhǔn)則要求,沒問題
王琳老師
01/31 20:54
不用過分擔(dān)心,現(xiàn)在都是系統(tǒng)預(yù)警一般不會預(yù)警到這種問題
84784956
01/31 20:55
好的 謝謝
王琳老師
01/31 20:57
不客氣同學(xué),祝您在平臺收獲滿滿
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~