問題已解決
老師,我們新回來的模具分給了客戶,客戶轉(zhuǎn)錢給我們,收到了錢,如何入賬,我們還沒有收到模具發(fā)票
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,同學,可以做
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,收到發(fā)票后再做調(diào)整?;蛘呦炔淮_認收入,將收到的款做預收處理,收到發(fā)票后再確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
02/01 22:14
84785025
02/01 22:22
相當于賣給他的賬務處理,如果是以原值賣給他的呢,我還要交一次銷項稅額嗎
小敏敏老師
02/01 22:24
只要是做銷售處理,無論售價是多少,都要計算銷項稅額。
84785025
02/01 22:25
有沒有其他方法做賬
84785025
02/01 22:36
他是讓我們幫買模具,他把錢給我們,我們給到模具公司,現(xiàn)在我們公司收到了錢,借 銀行存款
貸 其他應收款
這個其他應收款如何平賬
小敏敏老師
02/01 22:38
無論是哪種方法,銷項稅是避免不了的。
84785025
02/01 22:42
幫買應該不存在銷項稅了吧老師?
小敏敏老師
02/01 22:57
如果供應商把發(fā)票開給客戶,公司只是代收代付,可以做,
借:其他應付款 -供應商
貸:銀行存款
借:其他應收款-客戶
貸:其他應付款-供應商
但是這樣做需要有三方協(xié)議
84785025
02/01 23:02
但是供應商不開票給客戶,我們只是幫買,供應商一起把票開給我們
小敏敏老師
02/02 08:21
這種情況是最開始的處理,需要繳納增值稅。
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