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老師,年終增值稅有留抵,沒有未交增值稅,那么年終結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄應(yīng)該怎么寫呢?謝謝!

84785005| 提問時間:02/02 16:53
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,可以做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
02/02 16:57
84785005
02/02 17:22
老師,這里的轉(zhuǎn)出未交增值稅是我的留抵稅額嗎?
小敏敏老師
02/02 17:55
是的,這個是留抵稅額。
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