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老師,12月沒有收到發(fā)票,借:管理費用3萬,貸:應付賬款3萬,1月收到專票并付款,怎么做賬?

84784954| 提問時間:02/05 15:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付帳款貸利潤分配未分配利潤3萬 利潤分配未分配利潤、 應交稅費、應交增值稅進項 貸應付賬款。
02/05 15:35
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