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老師借固定資產(chǎn)清理47260.58 累計折舊561179.68貸固定資產(chǎn)608440.26 借:營業(yè)外支出一非流動資處置損益47260.58 貸:固清47260.58這樣對嗎,應(yīng)該怎么處理呀

84784971| 提問時間:02/06 09:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,報廢資產(chǎn)就是那樣處理
02/06 09:04
84784971
02/06 09:08
那余額都負數(shù)了
家權(quán)老師
02/06 09:12
什么科目余額成負數(shù)了呢?
84784971
02/06 09:12
在余額表里是負數(shù)了,也可以嗎
家權(quán)老師
02/06 09:15
關(guān)鍵是什么科目出現(xiàn)負數(shù)?
84784971
02/06 09:16
借方負數(shù)
家權(quán)老師
02/06 09:20
我問的是什么科目,不是問你什么方向哈,說重點。 你做的分錄科目余額都平了,怎么會出現(xiàn)負數(shù)?
84784971
02/06 09:22
余額表余額方向借方是負數(shù)
84784971
02/06 09:24
固定資產(chǎn)
家權(quán)老師
02/06 09:29
固定資產(chǎn)怎么會出現(xiàn)借方是負數(shù)呢?比如原值是1000,你怎么沖1100呢?
84784971
02/06 09:29
換軟件的是不是起初余額里沒有錄入呀
家權(quán)老師
02/06 09:32
那個就得檢查是怎么回事了?沒法看你的系統(tǒng)
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