問題已解決
請(qǐng)問假如我1月開了A材料票和B材料票兩種各10萬的票進(jìn)來,10萬A材料,13萬賣出去了,那我需要繳納增值稅嗎?我的意思是兩種材料總共20萬,可以直接抵扣嗎(我我只賣了一種材料,)還是只能抵扣對(duì)應(yīng)材料那10萬的成本,另一種沒有賣出去,暫時(shí)不能抵扣
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一般納稅人,需要交增值稅
可以
02/06 10:51
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02/06 10:55
可以啥意思?就是我進(jìn)了兩種材料票進(jìn)來(假如對(duì)應(yīng)增值稅歌5000,加起來共10000),那我1月暫時(shí)只賣了一種材料(假設(shè)稅7000)那我可不可以不繳納增值稅,直接兩張票抵扣
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郭老師 
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02/06 10:56
你只賣了一個(gè)材料,也可以抵扣20萬。
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郭老師 
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02/06 10:56
要允許抵扣的,你銷售出去的A可以用B來抵扣。
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