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固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入了清理。賣了,開了發(fā)票給對(duì)方,我們公司應(yīng)該怎么記賬?

84784982| 提問時(shí)間:02/08 10:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
02/08 10:42
84784982
02/08 10:55
如固定資產(chǎn)清理科目余額在借方,就是虧,在貸方,就是賺,對(duì)嗎?老師
郭老師
02/08 10:56
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84784982
02/08 10:58
如果賺了,是要交企業(yè)所得稅的嗎?
郭老師
02/08 10:59
是的,對(duì)的,需要交所得稅。
84784982
02/08 11:00
如果虧了,可以在所得稅前扣除的,對(duì)嗎?
郭老師
02/08 11:01
你購入的時(shí)候有發(fā)票的可以。
84784982
02/08 14:16
我固定資產(chǎn)清理了,我虧了還要交增稅13%,那虧得更多啊,又沒有相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣
郭老師
02/08 14:19
這個(gè)增值稅并不是你承擔(dān)的呀 購買方
84784982
02/08 14:38
說是這樣說,我們賣給對(duì)方都是含稅價(jià)的啊
郭老師
02/08 14:39
對(duì)的是的,是這么做的。
84784982
02/08 17:57
資產(chǎn)-負(fù)債-實(shí)收資本-盈余公積是不是等于當(dāng)期的未分配利潤(rùn),這個(gè)公式成立嗎?老師
郭老師
02/08 18:06
資本公積是0的成立
84784982
02/08 18:17
明白了,老師,我不用看利潤(rùn)表,只能看1-12月份的資產(chǎn)負(fù)債表就能計(jì)算出每個(gè)月的凈利潤(rùn),比如:2月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)-1月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)就等于2月份凈利潤(rùn)。
郭老師
02/08 18:20
對(duì)的是的,可以這么算的。
84784982
02/08 18:25
感謝老師的解析
郭老師
02/08 18:26
不用客氣 工作愉快
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