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請(qǐng)問小微企業(yè)所得稅申報(bào),出現(xiàn)210差額為企業(yè)減免的稅,然后出現(xiàn)這樣的提示,怎么辦

84785024| 提問時(shí)間:02/08 22:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
減免的增值稅嗎 這個(gè)營業(yè)收入是含稅還是不含稅
02/08 22:22
84785024
02/08 22:28
不含稅的
郭老師
02/08 22:28
那你增值稅銷售額申報(bào)錯(cuò)了 這個(gè)里面也是不含稅的
84785024
02/08 22:30
減免的增值稅是210,營業(yè)收入填的6790,然后就出現(xiàn)這個(gè)提示
84785024
02/08 22:32
還有辦法改正嗎
郭老師
02/08 23:32
增值稅銷售額填寫的的多少 只要不是6790就去修改的
84785024
02/09 07:38
寫的7000,去大廳修改嗎,需要帶什么東西呀
郭老師
02/09 07:52
紙質(zhì)的申報(bào)表公章
84785024
02/09 09:07
好的謝謝老師
郭老師
02/09 09:11
不用客氣周末愉快
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