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老師您好,期初建賬往來分不清采購暫估金額與實際未開票金額怎么辦呢?只有一個金額就是實際支付金額與實際到貨金額就沒有區(qū)分實際到票

84784957| 提問時間:02/09 08:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
期初建賬時采購暫估與未開票金額分不清,可這樣處理: 核對采購訂單與合同,依據(jù)其記錄的數(shù)量、價格等確定暫估合理性及未開票情況。 檢查到貨記錄與驗收單,對比訂單合同,按實際到貨調(diào)整暫估金額。 與供應(yīng)商溝通,確認未開票金額及未結(jié)算款項。 分析支付記錄,查看支付與采購業(yè)務(wù)的對應(yīng)關(guān)系及差異原因。 根據(jù)核對分析結(jié)果調(diào)整賬務(wù),確保調(diào)整有依據(jù)并做好記錄,同時完善采購與應(yīng)付賬款管理制度。
02/09 08:21
84784957
02/09 08:34
太多供應(yīng)商了好幾年的賬務(wù)沒有整理很亂,怎么樣做是最快速的呢?
樸老師
02/09 08:34
這個沒有什么簡便方法
84784957
02/09 08:35
如果只針對內(nèi)賬呢
樸老師
02/09 08:37
也是一樣的操作哦
84784957
02/09 08:39
老師,內(nèi)賬到底是不是和外賬一樣呢,只不過內(nèi)賬比外賬多了一些無票的支出,是不是這樣呀?
樸老師
02/09 08:40
不一樣 內(nèi)賬是按實際業(yè)務(wù)來做的 所有業(yè)務(wù)都做的叫內(nèi)賬 內(nèi)賬不用考慮稅
84784957
02/09 08:42
那么內(nèi)賬到底需要看發(fā)票嗎
樸老師
02/09 08:43
同學你好 這個不需要的
84784957
02/09 08:44
那么就不體現(xiàn)采購未開票的數(shù)據(jù)了,也不需要看暫估數(shù)據(jù),直接到貨就直接入庫存掛往來了
樸老師
02/09 08:46
可以的 內(nèi)賬就是按實際業(yè)務(wù)來做
84784957
02/09 08:47
如果想兼顧內(nèi)外賬,怎么做合適呢?
樸老師
02/09 08:48
不在同一個電腦上 分別用不同的財務(wù)軟件
84784957
02/09 08:50
好的老師,謝謝老師
樸老師
02/09 09:03
滿意請給五星好評,謝謝
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