問題已解決

老師,工程施工,一開始在A公司拿的材料,做了一筆分錄,借:原材料200,貸:應(yīng)付賬款—某公司,到了工程完工后,和A公司結(jié)算時,A公司扣了原材料款,結(jié)款時實際應(yīng)收賬款是負數(shù)了,應(yīng)該怎么沖減應(yīng)付賬款呢

84784970| 提問時間:02/09 13:59
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 應(yīng)收賬款 是貸方負數(shù)還是借方負數(shù)
02/09 14:01
84784970
02/09 14:01
應(yīng)收賬款是負數(shù)
小菲老師
02/09 14:02
同學(xué),你好 如果是借方負數(shù) 借:應(yīng)收賬款?? 貸:應(yīng)付賬款 如果是貸方負數(shù) 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款
84784970
02/09 14:03
應(yīng)付賬款那筆怎么沖減呢,應(yīng)付和應(yīng)收
小菲老師
02/09 14:03
同學(xué),你好 應(yīng)付和應(yīng)收對沖
84784970
02/09 14:04
為啥我沖減的時候,應(yīng)收不對了,檸檬云軟件
小菲老師
02/09 14:04
同學(xué),你好 你把相關(guān)的分錄都發(fā)一下
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