問題已解決

老師,我司是小規(guī)模,之前沒有達到起征點,所以沒有繳納過增值稅, 但是上季度超過起征點了,已經繳納了增值稅及附加,要怎么記賬呢

84785034| 提問時間:02/11 15:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
小規(guī)模收入 主營業(yè)務收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 ?????? 應交稅費-應交增值稅 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 ?如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應交稅費-應交增值稅 ??????? 應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
02/11 15:09
84785034
02/11 15:14
還用做 借 銷項稅額 貸 未交增值稅 這個分錄嗎
家權老師
02/11 15:17
不需要那么麻煩,直接一個科目應交稅費-未交增值稅?
84785034
02/11 15:24
老師,我司印花稅(合同 70 和營業(yè)賬簿 30)繳納了 100 元,其中合同 70 退稅了,再怎么調整賬目呢
家權老師
02/11 15:27
借:銀行存款70 貸:稅金及附加70
84785034
02/11 16:52
老師 那計提的 應交稅費-印花稅 需要調整嗎
家權老師
02/11 16:57
不需要的,直接沖稅金及附加就行
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取