問題已解決
找樸老師解決問題,謝謝! 1、制造行業(yè)成本核算這一塊,材料,人工,制造費用,各占比多少,才是合理的 2、房租,水電,工資,怎么計提,攤分成本
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制造行業(yè)成本核算各要素合理占比
傳統(tǒng)勞動密集型:材料 50%-70%,人工 20%-30%,制造費用 10%-20%。
技術(shù)密集型:材料 30%-50%,人工 30%-40%,制造費用 20%-30%。
資本密集型:材料 40%-60%,人工 15%-25%,制造費用 20%-35%。
房租、水電、工資的計提與分?jǐn)?房租:計提時按合同金額借記相關(guān)費用,貸記 “其他應(yīng)付款” 等;分?jǐn)偘词褂貌块T,車間入制造費用,管理部門入管理費用,銷售部門入銷售費用。
水電:計提按水電表讀數(shù)和單價計算借記相關(guān)費用,貸記 “其他應(yīng)付款”;分?jǐn)傑囬g入制造費用按工時等分配,管理和銷售部門分別入管理和銷售費用。
工資:計提按考勤績效等借記 “生產(chǎn)成本”“制造費用”“管理費用”“銷售費用” 等,貸記 “應(yīng)付職工薪酬”;生產(chǎn)工人工資入生產(chǎn)成本,車間管理人員入制造費用后分配,行政和銷售人員入管理和銷售費用。
02/11 16:46
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02/11 17:13
1、那個人工,材料,費用,如果超出合理占比,是不是就要對應(yīng)調(diào)整降低
2、工資:借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本
管理費用-職工薪酬
制造費用-車間管理工資
貸:應(yīng)付職工薪酬
3、房租:借:制造費用-房租
管理費用-房租
貸:其他應(yīng)付款
4、水電:借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用 貸記“生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)-供水,供電,老師,是不是這樣做會計分錄,謝!
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樸老師 
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02/11 17:15
同學(xué)你好
對的
是這樣
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02/11 17:21
老師,請問一下以上第1個問題還沒有解答,然后,上面計提水電是這個分錄,沒有錯吧
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樸老師 
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02/11 17:23
同學(xué)你好
是的
這個沒錯的
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02/11 17:54
人工,材料,費用,如果超出合理占比,是不是就要對應(yīng)調(diào)整降低重新核算
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02/11 17:59
老師,還有一個問題,1月新買了一車輛貨車,原金額是138000元,用舊車抵了17000元,實際對公支付了121000元,請問什么做會計處理分錄
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樸老師 
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02/11 18:04
是的
2.先做固定資產(chǎn)清理
借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)清理貸銷項
借固定資產(chǎn)
貸銀行
貸應(yīng)付賬款
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02/11 19:28
舊車售賣給個人呢,不賣車行,沒有發(fā)票呢,是不是這樣做會計分錄借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理
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樸老師 
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02/11 19:29
那就
借銀行貸固定資產(chǎn)清理貸銷項
借固定資產(chǎn)清借累計折貸固定資產(chǎn)
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02/11 19:31
個人開不了發(fā)票,那就是借:銀行 貸:固定資產(chǎn)清理了,對吧
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樸老師 
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02/11 19:46
還得貸銷項哦,要交增值稅的
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02/12 10:22
老師,那個貨車?yán)习遒u給了他們一個朋友,不能開票給我們,所以我沒有明白,為什么還得貸銷項,謝謝!
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樸老師 
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02/12 10:24
你們賣出去的是你們開票,是你們的收入,所以貸銷項
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02/12 10:27
是哦,我們變賣資產(chǎn)了,務(wù)必要開票給他們嗎,可以開個人嗎
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樸老師 
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02/12 10:30
可以不開,但是要做未開票的
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02/12 10:33
那要做未開票,是不是就沒有銷項了
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02/12 10:34
老師,請問一下,去年已讓員工填寫了2024年個人所得稅專項扣除,那么,今年是不是也要通知員工重新填寫2025年個人所得稅專項扣除呢
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樸老師 
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02/12 10:37
同學(xué)你好
有的,未開票收入和開票收入一樣的做分錄
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02/12 10:45
老師,請問一下,去年已讓員工填寫了2024年個人所得稅專項扣除,那么,今年是不是也要通知員工重新填寫2025年個人所得稅專項扣除呢,麻煩回復(fù)一下,謝!
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02/12 10:46
未開票收入和開票收入都是借:銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項嗎
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樸老師 
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02/12 10:47
同學(xué)你好
對的
是這樣的
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