問(wèn)題已解決

老師,我突然發(fā)現(xiàn)以前年度交印花稅時(shí),都是借應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 貸銀行存款 我也沒(méi)有計(jì)提,現(xiàn)在是體現(xiàn)為負(fù)數(shù)的。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?那我從25年開始是不是把分錄改成借 稅金及附加 貸銀行存款

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:02/11 21:06
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張瑞雪老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅。借未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整。25年,可以先計(jì)提再繳納,做在一起。
02/11 21:09
84785037
02/11 21:11
好的,那我這個(gè)月把以前的進(jìn)行調(diào)整,那我25年1月開始可以不計(jì)提印花稅,直接使用稅金及附加的會(huì)計(jì)科目嗎
張瑞雪老師
02/11 21:14
可以的,用應(yīng)交稅費(fèi)科目過(guò)渡,主要是方便查賬(本年度納稅情況),直接記入稅金及附加,查詢的時(shí)候就從稅金及附加科目查詢就可以了。
84785037
02/11 21:15
哦,明白了,謝謝老師的解答
張瑞雪老師
02/11 21:16
不客氣,歡迎以后一起探討學(xué)習(xí)。
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