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四季度紅沖了一張三季度的發(fā)票,會計(jì)分錄怎么寫?應(yīng)交增值稅額不能減少的情況。

84784985| 提問時間:02/12 11:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,你這個必須要減少增值稅。 沒有辦法既正確又不減少增值稅。
02/12 11:42
84784985
02/12 11:43
那實(shí)際多交的增值稅怎么做會計(jì)分錄?
宋生老師
02/12 11:44
你好,這個不需要單獨(dú)做分錄 申報(bào)表體現(xiàn)就行。 在科目余額表上會體現(xiàn)為應(yīng)交稅費(fèi)的借方金額
84784985
02/12 11:57
哦哦,那我明白了,謝謝老師
宋生老師
02/12 11:57
你好,不用客氣的了。
84784985
02/12 12:04
這個之前三季度是免稅額,相應(yīng)調(diào)整的營業(yè)外收入做到1月份行嗎?兩千多
宋生老師
02/12 12:06
你好,可以的,操作沒問題
84784985
02/12 12:07
謝謝老師
宋生老師
02/12 12:08
你好,不用客氣的了。
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