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老師 我們高企收到的財政補助是免稅的,我會計分錄怎么寫?

84784999| 提問時間:02/12 14:13
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84784999
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
遞延收益屬于什么科目???最終的金額就一直掛在里面,不用消嗎?
02/12 14:20
84784999
02/12 14:36
其他收益不是損益了嘛?那我還不是要交企稅嗎?
84784999
02/12 14:41
哎呀 賬上做了其他收益 結轉(zhuǎn)后預交所得稅的時候不是要交的?。?/div>
84784999
02/12 14:41
我想預交所得稅的時候就不要交
84784999
02/12 14:46
預交的企稅的總表, 我是根據(jù)財報直接導入的。財報上的利潤包含了這個補貼的金額,我怎么填到免稅收入里?
84784999
02/12 14:51
我可以先直接導入,然后把營業(yè)收入的總金額扣除補貼的金額填寫到22欄?
小菲老師
02/12 14:14
同學,你好 借:銀行存款 貸:遞延收益
小菲老師
02/12 14:21
同學,你好 之后轉(zhuǎn)到其他收益里面
小菲老師
02/12 14:37
同學,你好 不需要的,你是免稅的
小菲老師
02/12 14:43
同學,你好 不交的,你填在免稅收入里面
小菲老師
02/12 14:47
同學,你好 那你這個情況,就不能直接導入,你需要在主表22欄把這個填進去
小菲老師
02/12 14:52
同學,你好 是可以的
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