問題已解決
老師,請教個問題,有一筆9月9月兩個月的物業(yè)費,8月份預(yù)付科目:借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 8-9月份費用攤銷進(jìn)去 借管理費用 貸預(yù)付賬款 10月收到發(fā)票的時候都不用計啥科目了呀, 這個怎么做分錄呀
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你好,付款的時候掛預(yù)付,收到發(fā)票的時候,再分?jǐn)傎M用
02/12 14:53
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02/12 14:54
10月份開的發(fā)票,攤銷到10月?
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02/12 14:58
8月9月兩個月的物業(yè)費,8月份付款,10月份開票,在8月9月
兩個月的時候,是不是借方管理費用,貸方累計攤銷
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小正老師 
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02/12 15:06
你好,10月份收到發(fā)票的時候,可以再分?jǐn)?,如果只是兩個月的物業(yè)費,在收到發(fā)票的時候,借:管理費用,貸:預(yù)付賬款,累計攤銷是用于無形資產(chǎn)攤銷的科目,長期待攤是用于一年以上的費用攤銷
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