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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師出口免稅做內(nèi)銷什么意思
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你好,出口的正常的應(yīng)該是有退稅的,現(xiàn)在不退稅也不免稅,需要和國內(nèi)銷售一樣交稅的意思。
02/12 15:22
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02/12 15:39
出口只有免稅什么意思
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郭老師 
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02/12 15:40
出口,免增值稅
不退稅,不交稅。
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02/12 15:53
我們一般都是免抵退,什么情況下只有免稅,老師講的簡單通俗點(diǎn)
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郭老師 
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02/12 15:59
你好,不是所有的產(chǎn)品都可以退稅,這個(gè)知道吧?
去看退稅率。退稅率是零,但是符合免稅不強(qiáng)制內(nèi)銷的這種免稅。還有一種情況下,就是你們計(jì)算出來沒有留底不能退稅的也免稅。
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02/12 16:19
如果出口沒有收錢的話不能退稅,這是為什么
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02/12 16:21
我們有一批貨樣品寄出,但是也報(bào)關(guān)了,但是沒有收錢,這種情況為什么只能做免稅,不能退稅
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郭老師 
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02/12 16:26
政策規(guī)定
根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕39號(hào))第一條:適用增值稅退(免)稅政策的出口貨物勞務(wù)
對下列出口貨物勞務(wù),除適用本通知第六條和第七條規(guī)定的外,實(shí)行免征和退還增值稅[以下稱增值稅退(免)稅]政策:
(一)出口企業(yè)出口貨物。
本通知所稱出口企業(yè),是指依法辦理工商登記、稅務(wù)登記、對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,自營或委托出口貨物的單位或個(gè)體工商戶,以及依法辦理工商登記、稅務(wù)登記但未辦理對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,委托出口貨物的生產(chǎn)企業(yè)。
本通知所稱出口貨物,是指向海關(guān)報(bào)關(guān)后實(shí)際離境并銷售給境外單位或個(gè)人的貨物,分為自營出口貨物和委托出口貨物兩類。
本通知所稱生產(chǎn)企業(yè),是指具有生產(chǎn)能力(包括加工修理修配能力)的單位或個(gè)體工商戶。
出口企業(yè)贈(zèng)送給外商的貨物或者樣品不屬于向海關(guān)報(bào)關(guān)后實(shí)際離境并銷售給境外單位或個(gè)人的貨物,不符合出口貨物的定義,因此不適用財(cái)稅〔2012〕39號(hào)規(guī)定的增值稅退(免)稅政策。
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02/12 16:35
不要說稅法,老師直接我問的你對號(hào)入座,不然不是很懂
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郭老師 
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02/12 16:42
增值稅規(guī)定
贈(zèng)送的或者是不能收匯的不能退稅
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郭老師 
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02/12 16:43
國家稅務(wù)局的規(guī)定
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02/12 16:49
不申請退稅稅務(wù)和賬務(wù)怎么處理
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02/12 16:50
這種情況做免稅,轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理?
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郭老師 
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02/12 16:51
你好內(nèi)銷
借銷售費(fèi)用貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
13%銷售貨物一般計(jì)稅里面填寫。
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