問題已解決

老師,現(xiàn)在進項稅額還需要做到:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)里嗎,還是直接記:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)就可以。

84784971| 提問時間:02/14 13:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
沒有認證的都得待認證 認證了之后做進項
02/14 13:35
84784971
02/14 13:45
老師,假如做帳時做到:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)里,電子稅務(wù)局里邊本月不勾選抵扣這樣可以不。
郭老師
02/14 13:47
不可以的,那你這樣的話,申報表里面和你賬上的進項稅額就不一致了。
84784971
02/14 13:55
老師,假如本月做到:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)里,電子稅務(wù)局里的進項發(fā)票就必須全部勾選抵扣,是這樣的嗎。
郭老師
02/14 13:56
你好對的 是這么做的
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