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老師,你好,我們是外貿(mào)公司,申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)呢,按照?qǐng)?bào)關(guān)單出口日期申報(bào)嗎,比如我是1月20號(hào)報(bào)關(guān)出口的,以報(bào)關(guān)單上的出口日期為準(zhǔn)嗎?

84785013| 提問時(shí)間:02/14 14:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
外貿(mào)公司申報(bào)增值稅通常以報(bào)關(guān)單出口日期為準(zhǔn),一般在出口的次月進(jìn)行申報(bào)。具體申報(bào)流程如下: 登錄電子稅務(wù)局:外貿(mào)企業(yè)通過當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局系統(tǒng)進(jìn)行登錄。 選擇申報(bào)模塊:在電子稅務(wù)局系統(tǒng)中,找到【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)(一般納稅人適用)或小規(guī)模納稅人適用】。 填寫銷售額: 一般納稅人:出口貨物的銷售額需填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》第四欄 —— 貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次。如果出口的是服務(wù),則銷售額應(yīng)填寫在第 19 欄 —— 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額欄次。 小規(guī)模納稅人:將出口免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》的 “免稅銷售額” 相關(guān)欄次。 填寫免稅項(xiàng)目:將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》第 8 欄 —— 出口免稅 - 免征增值稅項(xiàng)目銷售額欄次。如果是出口服務(wù),銷售額還要同時(shí)填寫在第 9 欄 ——“其中:跨境服務(wù)” 欄次。 填寫進(jìn)項(xiàng)稅額:用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額,在勾選退稅后,填報(bào)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的第 26 欄 —— 本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣欄次。 確認(rèn)并提交申報(bào):檢查主表是否已采集附表上的申報(bào)數(shù)據(jù),確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊 “提交” 按鈕,并按系統(tǒng)提示操作完成申報(bào)。 繳納稅款或申請(qǐng)退稅:申報(bào)成功后,根據(jù)實(shí)際情況,如需繳納稅款則選擇立即繳款或預(yù)約繳款完成稅費(fèi)繳納;如果符合出口退稅條件,后續(xù)可進(jìn)行出口退稅申報(bào)等相關(guān)操作。
02/14 14:34
84785013
02/14 14:36
好的,老師,謝謝!
樸老師
02/14 14:44
滿意請(qǐng)給紅五星好評(píng),謝謝
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