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老師請問我24年12月暫估了87萬成本,2月取得發(fā)票,賬務怎么處理,所得稅又怎么處理

84784952| 提問時間:02/14 15:15
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ??利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款 借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸:銀行存款
02/14 15:18
84784952
02/14 15:25
如果在暫估金額和取得發(fā)票金額一致,且前期已經(jīng)預付給供應商貨款,是否應該是 借:應付賬款-暫估 ? ? ?應稅-進項 貸:預付賬款
家權(quán)老師
02/14 15:26
是的,就那樣處理就行
84784952
02/14 15:31
那我12月賬上暫估的,借:主營業(yè)務成本這部分不需要改動,不用像書上說的要同時紅沖成本和應付?如果暫估金額和取得發(fā)一致,所得稅就無需處理對嗎老師?
家權(quán)老師
02/14 15:32
就按前邊說的處理就行,不影響損益,不需要調(diào)整所得稅
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