問題已解決
老師請問我24年12月暫估了87萬成本,2月取得發(fā)票,賬務怎么處理,所得稅又怎么處理
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暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
發(fā)票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
??利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商? 價稅合計
支付貨款
借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商
貸:銀行存款
02/14 15:18
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02/14 15:25
如果在暫估金額和取得發(fā)票金額一致,且前期已經(jīng)預付給供應商貨款,是否應該是
借:應付賬款-暫估
? ? ?應稅-進項
貸:預付賬款
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家權(quán)老師 
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02/14 15:26
是的,就那樣處理就行
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02/14 15:31
那我12月賬上暫估的,借:主營業(yè)務成本這部分不需要改動,不用像書上說的要同時紅沖成本和應付?如果暫估金額和取得發(fā)一致,所得稅就無需處理對嗎老師?
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家權(quán)老師 
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02/14 15:32
就按前邊說的處理就行,不影響損益,不需要調(diào)整所得稅
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