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老師幫我看看這個成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄對不對

84785000| 提問時間:02/15 13:16
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 分錄是對的
02/15 13:17
84785000
02/15 13:18
這樣的分錄做完了就可以直接過賬了對吧
84785000
02/15 13:20
還需要做一個借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品嗎
小菲老師
02/15 13:28
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785000
02/15 13:32
我做的是2024年12月的是不是年底還有有個什么結(jié)轉(zhuǎn)才可以
84785000
02/15 13:32
現(xiàn)在結(jié)不了賬
小菲老師
02/15 13:39
同學(xué),你好 你損益結(jié)轉(zhuǎn)了嗎? 年度還需要本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)
84785000
02/15 13:42
損益結(jié)轉(zhuǎn)了 本來利潤該怎么結(jié)賬,教我一下唄老師
小菲老師
02/15 13:43
同學(xué),你好 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
84785000
02/15 13:44
本年利潤這個金額是取那個數(shù)字呢
小菲老師
02/15 13:45
同學(xué),你好 你看科目余額表,本年利潤的余額是多少,就填多少
84785000
02/15 13:46
是取貸方金額還是借方金額
小菲老師
02/15 13:47
同學(xué),你好 看余額的數(shù)字
84785000
02/15 13:51
我沒有找到余額數(shù)字呀
小菲老師
02/15 13:52
同學(xué),你好 你把資產(chǎn)負債表發(fā)我一下
小菲老師
02/15 13:52
同學(xué),你好 或者本年利潤的明細賬
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