問題已解決
24年11月份公司向物業(yè)支付了車位費:2520元,這筆業(yè)務(wù)在2024年12月收到物業(yè)開來的發(fā)票,但是在24年11月時,會計將這筆費用直接全額計入管理費用,貸方做銀行存款,又在24年12月份收到發(fā)票時,按票面金額和稅額又入了一次管理費用,同時貸方做了應(yīng)付賬款。發(fā)現(xiàn)時已經(jīng)是25年2月份了,這時該怎么調(diào)整
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你好,直接沖當(dāng)期物業(yè)費就可以了。借管理費用-2520,貸應(yīng)付賬款-2520。(摘要:更正24年12月X號憑,關(guān)聯(lián)11月X憑證)
02/15 16:25
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02/15 16:32
老師,他11月份的憑證是:
借:管理費用-租賃費 2520
貸:銀行存款 2520
12月份的憑證是
借:管理費用-租賃費 2400
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 120
貸:應(yīng)付賬款 -物業(yè)公司 2520
我這個調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么做呀?
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張瑞雪老師 
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02/15 16:34
借管理費用-租賃費-2520,貸應(yīng)付賬款-物業(yè)公司-2520。(摘要:更正24年12月X號憑證和11月X憑證)
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