問題已解決

找樸老師解答一下問題 前幾天向你咨詢過,進(jìn)項不足的問題,就是銷項收入高,進(jìn)項少,進(jìn)項少原因材料成本低,進(jìn)項票不夠抵扣,會多交增值稅,企業(yè)所得稅,造成稅負(fù)高 我向老板提出了這個問題,老板就說買票或讓供應(yīng)商將價格開高,我說不管怎么樣方式都有風(fēng)險 然后,我提議說能不能銷售收入降下來,少收入,少開票,進(jìn)項票就不會缺那么多了,老板說都行不通,客戶是要做出口退稅,還有這個價格也是我們這邊報價過去的,客戶按我們報過去的價格加大10%給到了我們,老板問我這10%能不能抵掉我們所交的稅 我的問題是客戶加大給我們工廠的10%,能不能滿足材料成本,人工成本,制造費(fèi)用,各種稅費(fèi),這個應(yīng)該怎么倒推算才是合理的

84785018| 提問時間:02/20 13:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
稅負(fù)率=(銷項-進(jìn)項)/不含稅收入100% 按這個公司來倒推
02/20 13:37
84785018
02/20 13:49
公式我知道,可以說詳細(xì)一點(diǎn)嗎?究竟怎么算
樸老師
02/20 13:59
那得按你收到的進(jìn)項和稅負(fù)率來倒推銷項看看是多少 這個倒推只能算增值稅 附加稅和所得稅算不出來
84785018
02/20 14:52
老師,我還是不會怎么算,按1月銷售收入來看,人工成本占比收入35%,材料占比收入65%,制造費(fèi)用20%,按現(xiàn)有進(jìn)項和稅負(fù)率倒推需繳納增值稅是206756元
樸老師
02/20 14:57
同學(xué)你好 你這個可以 你這個比例加起來都120%了吧
84785018
02/20 15:20
加起來120%代表是什么,老板意思很簡單,他說我們報給客戶加大10%就是銷售價格,那么這加大的10%能不能抵減各種成本,稅費(fèi)
樸老師
02/20 15:24
同學(xué)你好 你的35%+65%+20%加起來都超收入了 你們虧損的嗎
84785018
02/20 16:14
對于外賬沒有虧損,內(nèi)賬還沒有結(jié)賬,這是我大概算的,如果不超出占比,是不是合理,算有利潤,客戶加大的10%稅點(diǎn),是否就能承擔(dān)各種費(fèi)用,成本
樸老師
02/20 16:15
同學(xué)你好 這個可以承擔(dān)多交的稅
84785018
02/20 16:58
我應(yīng)該怎么算給老板看,老師指點(diǎn)一下,要提供材料,人工,費(fèi)用占比給老板看嗎
樸老師
02/20 17:05
不用 你就直接算算要交的稅額 和你們收到的
84785018
02/20 17:16
我們收到指的是那10%稅金金額嗎?老板一邊說只要10%能承擔(dān)要交的稅額就可以,但一邊又問為什么每月要交那么多的稅,他那個進(jìn)項少是不是就要辦法取得發(fā)票,如果實在沒有辦法買發(fā)票之類,就要多交增值稅,意味稅負(fù)高,如果稅高提上去了,是不是如果再降下來,稅所就有預(yù)警了
樸老師
02/20 17:21
對的 這個 該交的稅還是要交的 交稅多是因為客戶的稅轉(zhuǎn)嫁到你們身上了 當(dāng)然人家也多付了錢
84785018
02/20 17:25
老師你說的客戶的稅轉(zhuǎn)到我們公司身上,這個沒有理解過來,能再詳細(xì)說一下么
樸老師
02/20 17:41
不是讓你們多開發(fā)票嗎?那你們收入增加的這部分多交的稅人家給你們承擔(dān)的
84785018
02/20 18:50
老師你的意思是說,多開發(fā)票的那部分沒有進(jìn)項票抵扣,相當(dāng)于這部分多交的稅我們來承擔(dān)了,是這個意思嗎
樸老師
02/20 18:52
對的,客戶不是多付錢了嗎
84785018
02/20 19:03
銷售價格,加大了10%來給我們,這10%承擔(dān)我們這邊要交的稅,但這個進(jìn)項少長久之計也不是辦法,客戶又不能少收入少開票,因為,要做出口退稅,有沒有更好的方案解決這個問題嗎?
樸老師
02/20 19:11
只能是不虛開這百分之十了哦
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