問題已解決
老師好,當(dāng)月工資計提,當(dāng)月未發(fā)放,怎么做賬?



你好,這個憑證上面是借管理費用工資貸,應(yīng)付職工薪酬。然后再借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。
02/21 09:59

84785019 

02/21 10:00
當(dāng)月沒有發(fā)放

宋生老師 

02/21 10:05
你好,沒有發(fā)放,就只做計提的。憑證就做第一個憑證就好了。

84785019 

02/21 10:07
好的,謝謝老師

宋生老師 

02/21 10:09
你好,不用客氣的了。
