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老師好,當(dāng)月工資計提,當(dāng)月未發(fā)放,怎么做賬?

84785019| 提問時間:02/21 09:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個憑證上面是借管理費用工資貸,應(yīng)付職工薪酬。然后再借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。
02/21 09:59
84785019
02/21 10:00
當(dāng)月沒有發(fā)放
宋生老師
02/21 10:05
你好,沒有發(fā)放,就只做計提的。憑證就做第一個憑證就好了。
84785019
02/21 10:07
好的,謝謝老師
宋生老師
02/21 10:09
你好,不用客氣的了。
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