問題已解決

老師 請(qǐng)問對(duì)方公司在1月16日有一筆賬轉(zhuǎn)到公司賬戶是公司的主營,17日才對(duì)方給開發(fā)票, 16日分錄 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 17日分錄開票 借應(yīng)收賬款-XX公司 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣做可以不,

84784986| 提問時(shí)間:02/24 17:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的,操作沒問題
02/24 17:52
84784986
02/24 18:01
好的那反著公司給對(duì)方支付,1月9日付款,1月30日才收到發(fā)票 9日分錄 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 30日 借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款 這樣做是對(duì)不
宋生老師
02/24 18:02
你好,可以的。這樣做沒問題
84784986
02/24 18:05
好的謝謝老師
宋生老師
02/24 18:05
你好,不用客氣的了。
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