問題已解決

老師,當時進口一批貨物,支付給國外供應(yīng)商12萬元,結(jié)果收到海關(guān)增值稅專用繳款書,不含稅金額13萬,增是稅1.69,賬務(wù)如何處理,還有其中的差額怎么處理?

84785006| 提問時間:02/26 17:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一般情況 正常賬務(wù)處理 記錄進口貨物成本和進項稅額:根據(jù)海關(guān)增值稅專用繳款書,確認貨物成本和進項稅額。 借:庫存商品 130,000 借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額)16,900 貸:銀行存款等(支付給國外供應(yīng)商及相關(guān)費用)120,000 貸:應(yīng)付賬款等(差額部分)26,900 差額處理分析 可能原因:支付給國外供應(yīng)商的金額與海關(guān)確定的不含稅金額存在差異,可能是因為海關(guān)在確定完稅價格時,包含了一些企業(yè)未計入支付給供應(yīng)商款項中的費用,如運輸費、保險費等相關(guān)費用,或者存在匯率換算差異等情況。 處理方式:如果是因為運輸費、保險費等費用未包含在支付給供應(yīng)商的款項中,且這些費用應(yīng)由企業(yè)承擔,那么應(yīng)將這部分差額計入貨物成本。若為匯率換算差異等原因造成的差額,通常計入財務(wù)費用。 特殊情況 存在錯誤或爭議 情況說明:如果經(jīng)核實,發(fā)現(xiàn)是海關(guān)計算錯誤或與供應(yīng)商之間存在價格爭議等特殊情況,需要先與海關(guān)或供應(yīng)商進行溝通協(xié)商,確定正確的金額。 賬務(wù)處理 海關(guān)計算錯誤:若海關(guān)調(diào)整了繳款書金額,根據(jù)調(diào)整后的金額重新進行賬務(wù)處理,多繳納的稅款申請退還或留抵,少繳納的稅款進行補繳。 與供應(yīng)商存在爭議:若與供應(yīng)商協(xié)商后,供應(yīng)商同意調(diào)整價格,收到供應(yīng)商的退款時,借:銀行存款,貸:庫存商品;若需要補付貨款,做相反分錄。
02/26 17:46
84785006
02/26 17:51
老師 我收到了這個專用繳款書 請問怎么賬務(wù)處理?
84785006
02/26 17:52
還有一個關(guān)稅繳款書 這個是直接將關(guān)稅的稅款金額計入購入成本里面是么?
樸老師
02/26 17:54
同學(xué)你好 對的 購進的做 借庫存商品 借進項 貸銀行存款
84785006
02/26 17:57
我主要是想問,不含稅的金額是專用繳款書里面的完稅價格132418.85么?
樸老師
02/26 17:58
同學(xué)你好 ?對的 是這樣
84785006
02/26 18:00
那那部分的差額怎么處理?計入什么科目?
84785006
02/26 18:01
就是我標注的這一部分
樸老師
02/26 18:05
這個是你們付的關(guān)稅嗎
84785006
02/26 18:08
不是 我想了一下是增值稅,關(guān)稅和增值稅是單獨直接銀行支付的,給海外的就是12萬,然后后期在平臺上支付的是增值稅和關(guān)稅,導(dǎo)致多出來這部分 我覺得應(yīng)該都有這個問題吧
樸老師
02/26 18:13
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