問題已解決
上個月原材料暫估入庫,這個月來的發(fā)票跟暫估的單價不一樣,這個月怎么做賬,上月用了原材料已經結轉了成本,這個月怎么做賬啊



暫估入庫
借;原材料
貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅
正常結轉銷售成本
借:生產成本
貸:原材料
發(fā)票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
?? 成本費用(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款
02/27 09:44

84785020 

02/27 14:00
那還有調上個月領料的成本嗎

家權老師 

02/27 14:13
有差額就直接調整成本科目
