問題已解決
2021年的發(fā)票銷項的開錯了,對方未使用,現(xiàn)在需要紅沖的話會不會影響?2021年的整體年報。需要改的地方是不是很多



現(xiàn)在需要紅沖,不會影響21年報表
02/27 10:14

84785017 

02/27 10:18
那我們現(xiàn)在紅沖以后會不會有什么影響,需要怎么操作?

文文老師 

02/27 10:21
現(xiàn)在紅沖,再重新開具,金額與稅額一致,不會影響收入與增值稅

84785017 

02/27 10:53
不開了 ?就是多開的發(fā)票 ? 會不會影響 ? 我就正常紅沖就可以嗎

文文老師 

02/27 10:59
正常紅沖就可以,按減少后的收入申報

84785017 

02/27 11:14
這個申報需要怎么操作 ?沒有弄過 ?麻煩了

文文老師 

02/27 11:19
按利潤表的收入申報即可

84785017 

02/27 11:22
增值稅呢 ? 這個是要怎么弄

文文老師 

02/27 11:32
增值稅是根據(jù)收入生成的,增值稅也會按紅沖收入后的申報

84785017 

02/27 14:23
申報增值稅的時候 ?會和當月開出去的額度沖掉是嗎?

文文老師 

02/27 14:27
會和當月開出去金額沖掉
