問題已解決

老師,我24年有暫估 比如暫估金額是1000 也結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本了 ,現(xiàn)在發(fā)票拿回來了 我發(fā)現(xiàn)金額開票金額是1500 請問我改如何處理

84784950| 提問時間:02/27 10:35
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借:庫存商品 500 借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-供應商
02/27 10:36
84784950
02/27 10:38
都在25年直接差額做賬 對嗎
84784950
02/27 10:39
還是說 先紅沖暫估 然后25年在做賬
文文老師
02/27 10:39
都在25年直接差額做賬
84784950
02/27 10:40
那如果取回來的發(fā)票 小于暫估金額 能不能不調(diào)賬了 直接匯算的時候調(diào)增?
文文老師
02/27 10:43
取回來的發(fā)票 小于暫估金額 能不調(diào)賬了 直接匯算的時候調(diào)增
84784950
02/27 10:45
老師借:庫存商品 500 借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-供應商 這筆是差額做賬 ,然后為什么有個暫估呢
文文老師
02/27 10:51
24年有暫估,暫估不是通過應付賬款-暫估做的嗎
84784950
02/27 10:52
老師 這樣做 就是把這個暫估應付款 全部轉(zhuǎn)到了 實際得到應付賬款 對吧
84784950
02/27 10:57
老師 如果取得發(fā)票小于暫估的話 成本哪塊我可以匯算直接調(diào)整,但是應付款 該如何調(diào)整?
文文老師
02/27 11:00
是,把這個暫估應付款 全部轉(zhuǎn)到了 實際得到應付賬款
文文老師
02/27 11:01
成本哪塊 可以匯算直接調(diào)整 應付款的差額,用未分配利潤調(diào)整
84784950
02/27 11:04
應付款的差額 ,用以前年度損益過度一下吧 借 應付 貸以前年度損益 借 以前年度 貸利潤分配未分配?
文文老師
02/27 11:05
是的,你的理解與處理是對的。
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