問題已解決

老師,我們公司員工二月份替員工交了一月的個(gè)稅,我在一月計(jì)提工資時(shí)只計(jì)提了工資,沒有把個(gè)稅單獨(dú)計(jì)提出來,現(xiàn)在二月交了個(gè)稅這個(gè)分錄應(yīng)該怎么處理呢,我現(xiàn)在是這樣寫的,一月:借:管理-工資 4萬 借:其他應(yīng)收款-個(gè)稅 550 貸 :應(yīng)付職工薪酬 4萬,二月 應(yīng)付職工薪酬 4萬 貸銀行 4萬,這550的個(gè)稅該怎么處理

84784989| 提問時(shí)間:02/27 10:39
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要更正分錄,沖回后做 借:管理 工資40550 貸:應(yīng)付職工薪酬40550 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬40550 貸:銀行4萬 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅550 交個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)550 貸:銀行存款550
02/27 10:42
84784989
02/27 10:47
我是在二月紅沖 還是更改一月的,更改一月的會(huì)影響報(bào)稅的金額么
高輝老師
02/27 11:09
1月一般都結(jié)賬了,在2月紅沖吧
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