問題已解決
建筑**應收應付匯總怎么做的



你好
你們是哪一方的
02/27 17:06

84785036 

02/27 17:20
**方老師,現(xiàn)在要算應收應付匯總,有點不明白,應收是我們開給甲方還是,甲方開給業(yè)主的,還是供應商開給甲方的,因為我們有幾個供應商是自己的公司

郭老師 

02/27 17:24
按實際業(yè)務,應收賬款是甲方,應付賬款是供應商,
你和被**人沒有關系
安實際工程來是不是這么做的

郭老師 

02/27 17:25
如果不是你們用了被**人的資質的話,你和被**人什么關系都不成立。

84785036 

02/27 17:30
老師,你幫我看看,我的應收是不是600多萬,那個600多萬是被**方開給建設單位的,就是我的應收,,然后一千多萬是被**方打給供應商的錢,,最后余額四百多萬,為啥要用600多萬減掉一千萬啊,不懂

郭老師 

02/27 17:45
你合同簽訂的是多少?你這個表格里面看不出來。

郭老師 

02/27 17:45
光有一個開發(fā)票的,開發(fā)票的就是你全部的工程嗎?

84785036 

02/27 18:31
三千多萬,,回款金額就是被**方開給業(yè)主的,,開了六百多萬,但是甲方給供應商打了一千多萬,是不是有點亂的

郭老師 

02/27 18:33
那應收賬款就是開發(fā)票的,金額600多萬的。

郭老師 

02/27 18:34
然后,他可以回款的時候,不一定回這些,因為他需要扣除你的管理費,然后扣除你需要繳納的稅款。不是這些管理費和扣除的稅款都需要單獨體現(xiàn)。

84785036 

02/27 19:58
如果要和被**方算總賬,他會怎么算我們的總賬呢,有點搞不懂,會怎么扣我們的工程款,我們**方怎么算

郭老師 

02/27 20:00
甲方支付給他的減去你們單位承擔的稅款,減管理費減去你們墊付的成本

84785036 

02/27 20:04
可是我們是不是沒有墊付成本,基本都是被**方直接打給供應商的,這其實算是我的應付,被**方應付減少,我們同樣也一樣應付減少嗎,,不明白我的應付是多少啊,,

郭老師 

02/27 20:09
你好,被**人直接打給供應商,這不就是墊付的成本嗎?

84785036 

02/27 20:11
這是我們墊付的成本,還是被**方墊付的成本啊

郭老師 

02/27 20:12
這屬于你單位的成本
內賬
內賬
但是屬于被掛客人墊付的,他是代收代付

84785036 

02/27 20:14
就是被**方他們做外賬,他開給業(yè)主的是他的應收賬款,他付給供應商的是他的應付賬款,好像和我們**方沒啥關系吧,我們不做賬又咋對被**方對總賬啊

郭老師 

02/27 20:22
應收賬款等于被**開發(fā)票-扣除稅款-管理費用-墊付的成本
那里不懂

84785036 

02/27 20:25
我作為**方,我的應收賬款就是被**開發(fā)票-扣除稅款-管理費用-墊付的成本嘛?那我的應付呢?

郭老師 

02/27 20:50
供應商的材料
人工
設備折舊

84785036 

02/27 20:53
我作為**方沒直接和供應商開發(fā)票,咋算我的應付啊,**的內賬好難啊

郭老師 

02/27 20:58
那你這樣的話和你單位沒有關系啊,沒有關系,不用做
收到的都是凈利潤
沒有成本的

郭老師 

02/27 20:58
發(fā)票不給你單位開
