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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
之前建店的工程款,有幾家公司的尾款剛剛付完,大概有一百多萬(wàn),付錢(qián)的時(shí)候,都是記得 借:應(yīng)付張狂-對(duì)應(yīng)工程公司 貸:銀行存款;現(xiàn)在工程款還完了,但是沒(méi)有發(fā)票,怎么記賬呢? 之前的款項(xiàng),他們?nèi)〉冒l(fā)票之后都是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-工程,然后分?jǐn)偟矫總€(gè)月的“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”里



你好,付款是不是提前已經(jīng)開(kāi)過(guò)發(fā)票了,
開(kāi)票計(jì)入的
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)付賬款
如果沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票是需要向?qū)Ψ剿饕l(fā)票的
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修類(lèi)的可以之后按月分?jǐn)?/div>
02/27 17:46

84785001 

02/27 18:02
這幾家公司有的注銷(xiāo)了,有的不給開(kāi),這可咋整,不給開(kāi)票不能入賬嗎

高輝老師 

02/27 18:08
不給開(kāi)可以向稅務(wù)舉報(bào),注銷(xiāo)的可以按照財(cái)稅2018 28號(hào)整理資料

84785001 

02/27 18:25
好的好的,謝謝老師

高輝老師 

02/27 18:27
不客氣,祝您工作愉快!


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租用的廠房裝修,之前記賬是借:預(yù)付賬款-預(yù)付工程款 貸:銀行存款。這是一部分款,未付清,現(xiàn)在全款到票了,部分為付款。我這邊是借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠房裝修,進(jìn)項(xiàng)稅 。 貸方是預(yù)付賬款-預(yù)付工程款嗎?
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