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請問進項票滯后跨月,當月銷項票提前開了,造成大額增值稅,這種情況能零申報或只申報部分銷售票嗎?

84785010| 提問時間:03/04 22:11
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,當然不可以,比對不符,會鎖死開票的,可以只申報不交稅款,下月初勾選進項再用進項稅留抵交稅,只是從3.18-下月申報日是,每天有0.05%滯納金
03/04 22:12
84785010
03/04 22:37
勾選進項后是不交稅的,進項有多,進項滯后產生的增值稅完全是人為錯誤導致的,這種錯誤產生的稅也要交滯納金嗎?能申請免征嗎?
董孝彬老師
03/04 22:38
您好,基本沒有可能 ,?這個要省稅務局同意,
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