問(wèn)題已解決
債務(wù)重組中,A公司將一項(xiàng)作為固定資產(chǎn)核算的房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給B銀行,用于抵償債務(wù)本金1000萬(wàn)元,該房產(chǎn)賬面原值1200萬(wàn)元,累計(jì)折舊400萬(wàn)元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備; 做債務(wù)人分錄時(shí): 借:應(yīng)付賬款 800 貸:固定資產(chǎn)清理 800 請(qǐng)問(wèn)老師,不是抵的1000嗎,怎么應(yīng)付賬款減少的是800



你好,請(qǐng)稍等,稍后發(fā)。
03/06 14:21

小敏敏老師 

03/06 14:23
債務(wù)人會(huì)計(jì)處理:
借:固定資產(chǎn)清理800
累計(jì)折舊400
貸:固定資產(chǎn)1200
借:應(yīng)付賬款1000
貸:固定資產(chǎn)清理800
其他收益200

84784987 

03/06 14:26
老師你好,不知道為啥我拿的資料上是按800做的。

小敏敏老師 

03/06 14:31
同學(xué),能把**發(fā)一下嗎?

84784987 

03/06 14:37
麻煩老師了

小敏敏老師 

03/06 15:10
我感覺(jué)這里的賬面200萬(wàn)在第②步的計(jì)算里一起考慮了。
