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本事業(yè)單位a,收到本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣沖銷呢,借其他應(yīng)付款12497.88元,待:其他應(yīng)收款12497.88元,中間的差額,借記:事業(yè)支出,待:銀行存款可以嗎?

84784984| 提问时间:03/26 12:58
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會(huì)計(jì)師
你好 做其他支出里面的
03/26 12:59
84784984
03/26 13:07
分錄怎樣寫,老師
郭老師
03/26 13:11
借其他應(yīng)收款12497.88, 其他支出18360.9-12497.88, 貸其他應(yīng)收款18360.9
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